BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2004.

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE 
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA

RECEITAS
SALDO DO MÊS ANTERIOR 5.033,45
Recebido carnê n. 29/344 20,00
Recebido carnê n. 36/425 5,00
Recebido carnê n. 39/459 30,00
Recebido carnê n. 44/523 e 524 20,00
Recebido carnê n. 50/597 30,00
Recebido carnê n. 65/776 50,00
Recebido carnê n. 77/914 30,00
Recebido carnê n. 78/926 e 927 40,00
Recebido doação - Doadora n. 02 120,00
Recebido doação - Doadora n. 06 50,00
Recebido doação - Doadora n. 66 10,00
Recebido doação - Doador n. 112 25,00
Recebido doação - Doador n. 116 40,00
Recebido doação - Doador n. 118 - (Carnê pago no banco) 200,00
Recebido doação - Doador n. 119 ( em 06 e 31-03-04) 20,00
Recebido doação - Doador n. 121 50,00
Recebido doação - Doadora anônima 5,00
Recebido doação - Doador anônimo 32,00
Recebido doação - Doador anônimo 3,00
Recebido doação - Apostolado da Oração 183,00
Recebido doação - Grupo de Novenas (31-03-04) 35,00
Recebido 10% da arrecadação do dízimo de janeiro/04 450,00
Recebido 10% da arrecadação do dízimo de fevereiro/04 410,00
Depósito na c/c em 01-03-04 5,00
Depósito na c/c em 01-03-04 300,00
Depósito na c/c em 01-03-04 200,00
Depósito na c/c em 05-03-04 - (leite) 1.200,00
Depósito na c/c em 06-03-04 - (creche) 100,00
Depósito na c/c em 10-03-04 5,00
Depósito na c/c em 12-03-04 800,00
Depósito na c/c em 16-03-04 5,00
Depósito na c/c em 22-03-04 5,00
Depósito na c/c em 22-03-04 50,00
Depósito na c/c em 23-03-04 60,00
Depósito na c/c em 29-03-04 5,00 4.593,00
Vendas do Bazar de 03-03-04 151,00
Vendas do Bazar de 10-03-04 50,00
Vendas do Bazar de 17-03-04 25,00
Vendas do Bazar de 24-03-04 63,00
Vendas do Bazar de 31-03-04 42,00 331,00
Venda de diversos móveis usados 150,00
Venda de panos-de-pratos e sacolas 55,00
Venda de bebê-confort usado 10,00 215,00
SOMA DAS RECEITAS 10.172,45
DESPESAS
ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE
60 Pct de 5 Kg de Açúcar a 2,55 153,00
210 Kg de Arroz a 1,79 375,90
140 Pct de 500 Grs de Café a 2,29 320,60
160 Kg de Farinha de Milho a 0,90 144,00
140 Kg de Fubá a 063 88,20
400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,89 1.156,00
420 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 415,80
140 latas de Óleo a 2,37 331,80
120 Kg de Sal a 0,35 42,00
24 frascos de Detergente a 0,40 9,60
180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,40 252,00 3.288,90
DIVERSOS
Passagem para São Paulo e despesas de viagem 55,00
Passagem para Ponta Grossa e despesa de viagem  16,00
Compras para a creche 14,00
Carrinho para transporte de carga 69,00
500 embalagens plásticas de 3 Kg 20,80
Panos e linhas para bordado 127,70
Álcool para a Pampa da Igreja 171,37
Frete de alimentos do Armazém da Solidariedade 35,00
Despesas bancárias 12,26
Despesas postais 25,00
Material de expediente (cópias xerox e outros) 26,30
Aluguel da casa da creche 200,00
Gratificação às funcionárias voluntárias da creche 300,00
2 botijões de gás para a creche 51,00
Auxílio para internamento de assistido 15,00
Auxílio para compra de gás 20,00 1.158,43
MC SHIER
Conserto de duas máquinas de costura 56,00
MAXIFARMA SÃO DOMINGOS
Meias Kendall média compressão 36,50
TOTAL DAS DESPESAS 4.539,83
SALDO  PARA  ABRIL/2004 5.632,62
SOMA TOTAL 10.172,45

 

OBSERVAÇÃO: 

O atendimento se deu no dia 03 a 169 famílias cadastradas e 23 não cadastradas e mais 4 emergencialmente durante o mês. 
A todos os colaboradores os nossos agradecimentos. Deus os abençoe. 

FELIZ PÁSCOA 

 CURITIBA, 31 de Março de 2004.

Honorival Magno - 1. Tesoureiro 

Ary Ferreira Pedroso - Vice-Presidente

 

 

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Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 
Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 
82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ
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Responsável  pelas informações - Ary Ferreira Pedroso
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