BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2003.

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE 
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA

RECEITAS
SALDO DO MÊS ANTERIOR 4.088,31
Recebido carnê n. 12/138 5,00
Recebido carnê n. 16/189 50,00
Recebido carnê n. 17/196 30,00
Recebido carnê n. 25/299 30,00
Recebido carnê n. 27/316 20,00
Recebido carnê n. 33/388 30,00
Recebido carnê n. 52/614 40,00
Recebido carnê n. 57/673 10,00
Recebido carnê n. 72/853 e 854 20,00
Recebido carnê 14-04-03 - (14-04S) 150,00
Recebido doação em 09-04-03 - Doadora JB 50,00
Recebido doação em 27-04-03 - Doadora n. 02 100,00
Recebido doação em 27-04-03 - Doador n. 105 50,00
Recebido doação em 16 e 23-04-03 - Doadora n. 06 70,00
Recebido doação em 15-04-03 - Doador n. 112 25,00
Recebido doação em 13-04-03 - Doador n. 114 50,00
Recebido doação em 09-04-03 - Grupo de novenas 60,00
Recebido doação em 02-04-03 -(Cheque n. 176380, banco 399) 1.000,00
Recebido doação em 07-04-03 para compra de leite 1.100,00
Recebido doação para a Creche da V.Liberdade 100,00
Recebido depósito na c/c 01-04-03 ( 3702 - 05687-4) 200,00
Recebido depósito em 07-04-03 - (0548) 5,00
Recebido depósito em 07-04-03 - (3702) 32,10
Recebido depósito na c/c em 07-04-03 ( 3836 - 12926-6) 70,00
Recebido depósito na c/c em 22-04-03 ( 3722- 10861-4) 50,00
Recebido depósito na c/c em 23-04-03 60,00
Recebido depósito na c/c em 29-04-03  (3702) 500,00
Recebido lucro do bingo de 09-04-03 947,80
Recebido do leilão realizado no almoço de abril 85,00
Recebido da Paróquia 10% do lucro do almoço de março-03 23,00
Recebido da Paróquia 10% do dízimo de março-03 627,00 5.589,90
Venda de diversos móveis usados 145,00
Venda de um aparelho de fax usado 100,00
Vendas do Bazar de 02-04-03 41,00
Vendas do Bazar de 16-04-03 90,00
Vendas do Bazar de 23-04-03 192,00
Vendas do Bazar de 30-04-03 65,00
Venda de panos-de-pratos 157,00 790,00
SOMA DAS RECEITAS 10.468,21
DESPESAS
ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE
120 latas de Óleo de Soja a 2,05 246,00
360 Kg de Feijão preto a 1,65 594,00
120 Kg de Sal a 0,30 36,00
360 Kg de Fubá amarelo a 0,80 288,00
100 Kg de Farinha de milho a 0,90 90,00
360 Pct de 500 Grs  Macarrão  a 1,00 360,00
60 Pct de 5 Kg de Arroz a 6,05 363,00
360 Kg de Açúcar a 1,35 486,00
160 Pct de 500 Grs de Café a 1,65 264,00
180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,40 252,00
400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,10 1.240,00 4.219,00
CIRO PNEUS
2 pneus, montagem, balanceamento etc, para a Pampa 258,00
DIVERSOS
Passagens de ônibus urbano - 40 V T a 1,70 68,00
Medicamentos para assistido (pomada e vermífugo) 16,30
2 botijões de gás para a Creche 56,90
Água da Creche - Sanepar 19,30
Taxa de vigilância sanitária da creche 32,00
Aluguel e funcionárias da Creche 500,00
Passagem p/ Jacarezinho e despesas de viagem 50,00
Álcool para a Pampa da paróquia 239,96
Reparos mecânicos na Pampa da paróquia 25,00
Frete de alimentos 35,00
Frete de madeiras para a V. Liberdade 30,00
Auxílio a Diversos carentes 37,00
Despesas postais 8,70
Despesas bancárias 12,30 1.130,46
TOTAL DAS DESPESAS 5.607,46
SALDO  PARA  MAIO DE 2003 4.860,75
SOMA TOTAL 10.468,21

 

 

OBSERVAÇÃO: 

No corrente mês foram atendidas somente 88 famílias das Vilas Zumbi, Liberdade e Veizópolis no dia 04. Com a redução no atendimento mais as doações recebidas  foi possível comprar alimentos para distribuir às famílias cadastradas no próximo dia 07-05, porém não atenderemos as não cadastradas que buscam auxílio em vista da miséria. 
Que DEUS recompense a todos os nossos colaboradores. 

  CURITIBA, 30 de Abril de 2003.

Honorival Magno - 1. Tesoureiro 

Ary Ferreira Pedroso - Vice-Presidente

 

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82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ
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Responsável  pelas informações - Ary Ferreira Pedroso
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